ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271141 | 62037545398 |
|
จ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจรชนิดแผ่นป้ายอลูมิเนียม หนา 2.00 มม. ไม่มีเฟรม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชัย ระหว่าง กม.814+777 - กม.839+617 ปริมาณงาน 1 แห่ง | 490,000.00 | 29/03/2562 | 29/03/2562 | เพิ่มเติม | |||
271142 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล จำนวน 10,000 ลิตร) จำนวน 1 รายการ | 270,817.00 | 02/04/2562 | เพิ่มเติม | |||||
271143 |
|
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายจราจร ทล. 331 ตอน เขาบายศรี-พันเสด็จนอก ระหว่าง กม.22+500-กม.23+500 ทล. 331 ตอน พันเสด็จนอก-หนองปรือ กม.50+050 ทล.331 ตอน เนินผาสุก-มาบเอียง ระหว่าง กม.5+000-กม.7+200 ปริมาณงาน 3 แห่ง | 1,999,146.40 | 02/04/2562 | เพิ่มเติม | |||||
271144 | 62037324911 |
|
ซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 15 รายการ | 10,140.93 | 02/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
271145 |
|
ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-8904-08-0 จำนวน 4 รายการ | 10,400.00 | 02/04/2562 | 02/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
271146 |
|
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน (รหัสงาน 31100) งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ ระหว่าง กม.45+450 - กม.53+623 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง | 500,000.00 | 13/03/2562 | 04/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
271147 | 62037549612 |
|
จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน แม่ต่ำ - บ้านใหม่ ระหว่าง กม.5+750 - กม.6+750(LT) ปริมาณงาน 1 แห่ง | 490,000.00 | 29/03/2562 | 29/03/2562 | เพิ่มเติม | |||
271148 | 62047037588 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 22,000.00 | 29/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
271149 | 62047037255 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 5,630.00 | 28/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
271150 | เงินทุน425/30/62/34 |
|
ซื้อของใช้โรงงาน จำนวน 1 รายการ | 387.00 | 27/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
271151 | 62047036820 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 36,280.00 | 28/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
271152 | เงินทุน425/30/62/33 |
|
ซื้อวัสดุยานฯ จำนวน 5 รายการ | 8,860.00 | 27/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
271153 | 62047036469 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ | 93,980.00 | 28/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
271154 | 62047025216 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ | 90,328.00 | 02/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
271155 | เงินทุน425/30/62/32 |
|
ซื้อวัสดุยานฯ จำนวน 1 รายการ | 2,100.00 | 27/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||