| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6091 | 69039126689 |
08006210006003210121 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 9,261.00 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6092 | 69039126036 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 31,350.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6093 | 69039114445 |
08006210016003220136 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2037 ตอน ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 273,960.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6094 | 69039115676 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานส่วนอำนวยความปลอดภัย | 8,400.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6095 | 69039119199 |
|
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ | 493,660.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6096 | 69039120711 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ | 7,295.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6097 | 69039120622 |
|
ซื้อ HSD EURO V 0.001%S with Add. จำนวน 8,000 ลิตร | 242,419.20 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6098 | 69039099396 |
|
วัสดุสำนักงาน | 8,114.00 | 06/03/2569 | 06/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6099 | 69039046697 |
08006302001002000000 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 63,055.10 | 09/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6100 | 69039116223 |
08006302001002000000 |
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 39 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 56,000.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6101 | 69039109223 |
08006302001002000000 |
จ้างพิมพ์เล่มหลักเกณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,000.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6102 | 69039125324 |
08006210006003210121 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 9,261.00 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6103 | - |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ | 775.00 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6104 | 69039115290 |
|
ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 ชนิด รวม 73 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 494,286.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6105 |
08006210006002000000 |
จ้างเปลี่ยนลูกยางเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ลูก | 780.00 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||