| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388561 | 62037111992 |
|
งานจ้างผลิตและขนส่ง SAND FILL ปริมาณงาน 4,550 ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย สาย กรุงเทพ - นครราชสีมา ระหว่าง กม.150+500 - กม.154+000 รวมระยะทาง 3.500 กม. | 2,388,750.00 | 07/03/2562 | 07/03/2562 | 07/03/2562 | เพิ่มเติม | ||
| 388562 | 62037108919 |
|
ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร (อะไหล่รถยนต์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 46,910.00 | 26/02/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 388563 | 62037078246 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการฯ บุ่งน้ำเต้า ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 470,251.00 | 05/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 388564 | 62037112051 |
|
ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ จำนวน 11 รายการ | 202,545.00 | 07/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 388565 | 62037087763 |
|
ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงเขาทราย) จำนวน 300 ลิตร | 8,361.00 | 01/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 388566 | 62037085030 |
|
ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 300 ลิตร | 8,361.00 | 01/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 388567 | 62037112051 |
|
ซื้อวัสดึจราจรสงเคราะห์ จำนวน 11 รายการ | 202,545.00 | 07/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 388568 | 62037081621 |
|
ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 300 ลิตร | 8,361.00 | 01/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 388569 | 62037070225 |
|
ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน 300 ลิตร | 8,361.00 | 01/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 388570 | 62037106617 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 13,980.00 | 07/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 388571 | 62037061349 |
|
ซื้อแผ่นสะท้อนแสง Engineer สีส้ม จำนวน 2 รายการ | 203,500.00 | 28/02/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 388572 | 62037028133 |
|
จ้างเหมาทำการตัดหญ้าไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3510 จำนวน 1 งาน | 73,791.60 | 07/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 388573 | 62037078246 |
|
จ้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เพื่อใช้งานโครงการฯ บุ่งน้ำเต้า ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 470,251.00 | 05/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 388574 | 62037024528 |
|
ซื้ออะไหล่เพื่อใช้ซ่อมกับรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR33H2 หมายเลข 25-6750-04-0 | 258,909.00 | 07/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 388575 | 62037099943 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) | 110,615.10 | เพิ่มเติม | |||||