| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322036 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 42,000.00 | 17/08/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 322037 |
|
จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางในสายทางที่ควบคุม และ เก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง ทล.3241 ทล.331 ฯ ในเขตควบคุมของหมวดฯเขาคันทรง ปริมาณงาน 215,121 ตร.ม. และ ทล.3574 ทล.331ฯ ในเขตควบคุมของหมวดฯเขาไม้แก้ว ปริมาณงาน 248,000 ตร.ม. รวมปริมาณงานทั้งหมด 463,121 ตร.ม. | 185,248.40 | 17/08/2563 | 17/08/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 322038 | 63087334969 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ | 7,100.00 | 17/08/2563 | 17/08/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 322039 | 63087334909 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 74,000.00 | 17/08/2563 | 17/08/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 322040 |
|
จ้างเหมาทำการบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนสาลี-สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๕๙+๖๔๙+กม.๕๙+๖๙๗ (ก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพานเจ้าแม่ทับทิม)ปริมาณงาน ๑ แห่ง | 311,526.00 | 17/08/2563 | 17/08/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 322041 | 63087325838 |
|
ซื้อแบตเตอรี่และดัมส์ เพื่อใช้ในการสำรองแบตเตอรี่ และพิมพ์เอกสารของงานเงินทุนฯ | 5,050.00 | 17/08/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 322042 | 63087322936 |
|
ซื้อเพื่อสำรองไว้ใช้ในการซ่อม บำรุง รักษาวัสดุของใช้โรงงาน วัสดุเครื่องจักร ยานพาหนะ ของสำนักงานทางหลวงที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,575.00 | 17/08/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 322043 | 63087320356 |
|
จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6535-95-3 จำนวน 44 รายการ | 320,604.10 | 17/08/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 322044 | 63087319720 |
|
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุง รักษารถตรวจการณ์ หมายเลข 21-6500-15-5 ครบกำหนดเช็คระยะ 160,000 กม จำเป็นต้องจ้างเอกชนดำเนินการ | 9,480.20 | 17/08/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 322045 |
|
ซื้อต้นชาฮกเกี้ยนสูง ๓๕ เซ็นติเมตร จำนวน ๑๐,๐๐๐ ต้น | 60,000.00 | 17/08/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 322046 | 63087324127 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุคอมพิวเตอร์) จำนวน 6 รายการ | 90,330.00 | 14/08/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 322047 | 63087314787 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ | 79,600.00 | 17/08/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 322048 | 63087326212 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ | 67,250.00 | 14/08/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 322049 | 63087330154 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร | 202,711.50 | 13/08/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 322050 | 63087311946 |
|
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ | 245,200.00 | 17/08/2563 | เพิ่มเติม | ||||