ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2806 | 67079160912 |
08006650006003210173 |
จ้างเหมาค่าติดตั้งและย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า | 134,557.69 | 08/07/2567 | เพิ่มเติม | ||||
2807 |
6726000 |
ซื้อไส้กรอง จำนวน 4 รายการ (7 หน่วย) | 5,110.00 | 08/07/2567 | 08/07/2567 | เพิ่มเติม | ||||
2808 | 67079141273 |
|
วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ | 9,600.00 | 04/07/2567 | เพิ่มเติม | ||||
2809 | 67079131153 |
08006190016003220516 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2115 ตอน ปากภู-โคกใหญ่ | 301,680.00 | 04/07/2567 | เพิ่มเติม | ||||
2810 | 67079156191 |
6726000 |
จ้างเปลี่ยนกระจกหน้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน3 คัน | 36,000.00 | 08/07/2567 | 08/07/2567 | เพิ่มเติม | |||
2811 | 67079104521 |
08006190016003220499 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 225 ตอน น้ำอ้อม-หนองบัวระเหว | 299,250.00 | 04/07/2567 | เพิ่มเติม | ||||
2812 | 67079048388 |
08006280001002000000 |
สอบเทียบเครื่องวัด | 16,264.00 | 01/05/2567 | เพิ่มเติม | ||||
2813 | 67077002787 |
|
จัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสระหว่างเดือน เมษายน 2567 ถึง มิถุนายน 2567 | 44,935.00 | 08/07/2567 | เพิ่มเติม | ||||
2814 | 67079102178 |
08006190016003220500 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2256 ตอน หนองน้ำใส - ปางโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 300,600.00 | 04/07/2567 | เพิ่มเติม | ||||
2815 | 67079086572 |
08006650006002000000 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ (หมึกพิมพ์) | 36,380.00 | 25/06/2567 | เพิ่มเติม | ||||
2816 | 67079019899 |
|
จ้างผลิตกระดานไวท์บอร์ดกรุโครงไม้ติดสติ๊กเกอร์ใส่กรอบอลูมิเนียมและผลิตป้ายไวนิลอิงค์เจทขนาดต่าง ๆ 5 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 22,200.00 | 01/07/2567 | 01/07/2567 | เพิ่มเติม | |||
2817 | 67079141016 |
|
จ้างผลิตหน้าป้าย Overhang ขนาด 2.10 x 2.40 ม. แบบที่ 3,4 จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 108,200.00 | 08/07/2567 | 08/07/2567 | เพิ่มเติม | |||
2818 | 67079122732 |
08006650006003210155 |
ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดจุ 20 กก. จำนวน 1,400 ถุง | 194,600.00 | 05/07/2567 | เพิ่มเติม | ||||
2819 | 6779083211 |
08006650006002000000 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ (ผ้าขาว-เหลือง) | 64,200.00 | 25/06/2567 | 25/06/2567 | เพิ่มเติม | |||
2820 | 67079156603 |
08006190016000320001 |
วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ | 36,250.00 | 08/07/2567 | 08/07/2567 | เพิ่มเติม | |||