| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 69049009601 |
|
ยางนอก ใน พร้อมยางรอง ขนาด 750-16-12 จำนวน 6 ชุด | 38,100.00 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 752 | 69039586725 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ จำนวน 3 รายการ | 7,300.00 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 753 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 145,800.00 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 754 | 69039586822 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ จำนวน 3 รายการ | 10,500.00 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 755 | 69039586632 |
|
วัสดุเครื่องจักรฯ จำนวน 3 รายการ | 7,550.00 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 756 | 69039348868 |
08006200016003220362 |
ซื้อวัสดุทรายถม SAND EMBANKMENT ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม. ๑๐๓/๒๕๓๒ ปริมาณงาน ๑,๘๕๐ ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้งานก่อสร้าง ระหว่าง กม.๑๙+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๐๐ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๒๑๑ ตอน สวนดอก - ดงมะดะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 455,100.00 | 19/03/2569 | 19/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 757 | 69039463240 |
08006210016003220145 |
วัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน SIDE DITCH LINING TYPE II จำนวน ๑๔ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๔ ตอน ท่าม่วง - หนองขาว ช่วงที่ ๒ ระหว่าง กม.๔+๔๖๒ LT - กม.๔+๙๙๐ LT | 439,531.00 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 758 | 69049027005 |
|
ซื้ออะไหล่รถเกลี่ย หมายเลข 41-6089-15-2 (งานเงินทุนฯ) | 9,265.00 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 759 | 69039487465 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในงานเงินทุนหมุนเวียน | 19,289.00 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 760 | 69049025707 |
08006210016003220127 |
เช่าเครื่องจักรเอกชน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.๖+๗๑๐ - กม.๗+๑๕๐ และ กม.๗+๘๕๐ - กม.๘+๔๑๐ | 89,953.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 761 |
|
จ้างเหมาทำความสะอาดกองการเงินและบัญชี อาคาร 2 ชั้นล่าง อาคาร 11 และโกดังกองการเงินและบัญชี เดือน เมษายน 2569 ถึง มิถุนายน 2569 | 82,500.00 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 762 | 69039279820 |
08006210006003221480 |
ซื้อวัสดุดินถมคันทาง EARTH EMBANKMENT,NEW MATERIAL ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.๑๐๒/๒๕๓๒ ปริมาณงาน ๕๓๕ ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้งานก่อสร้าง ระหว่าง กม.๗๗+๔๐๐ - กม.๗๗+๖๕๐ โครงการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๘ ตอนสะพานห้วยแม่เม็ง - แม่ซา โดยวิธีเฉพาะ | 496,480.00 | 16/03/2569 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 763 |
|
จ้างเหมาทำความสะอาดกองการเงินและบัญชี อาคาร 1 ชั้น 1 และสตง. อาคาร 16 ชั้น 2 เดือน เมษายน 2569 ถึง มิถุนายน 2569 | 82,500.00 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 764 | 69049025863 |
|
ซื้ออะไหล่รถบรรทุกติดเครน หมายเลข 74-6078-05-4 (งานเงินทุนฯ) | 39,020.00 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 765 | 69047000681 |
|
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 51,230.00 | เพิ่มเติม | |||||